审计员个人工作总结2023

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审计员个人工作总结 2023
审计员个人工作总结 2023(精选 24 篇)
审计员个人工作总结 2023 1  根据《__有限公司内部
审计制度》(_[__]13 )文件有关要求,经过集团公司内
部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)
积极配合下,圆满完成了__年度的内部审计工作。
  一、领导重视,制度健全。【更多公文素材,微信d
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近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一
把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价
企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促
进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目
管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行
审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定
了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容
与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公
司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的
开展。
  二、完善程序,落实职责。【更多公文素材,微信:
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  公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完
善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加
了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和
控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本
上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合
同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事
后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的
开展,有效的提高了审计作用的发挥。
  三、加强培训,提高水平。
  根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大
了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内
审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计
准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,
组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流
开阔视解决问题的方法,
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  出重点,整改落实。
  在10 ,由团内构对集团年度务预
算、内部来、财务决算、原材料管理及管理制度
,结合部审计、有关法、法规和集团
制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发
现集团要解决了:对管道安装公司 111 历史遗留
;根据管理办法通过近一年的现
核登记卡片整完成集团
理工作,本实现的动态一;了内部
的管理;加强了限项目的管理,增订了
“零星工程管理办法为进一步落实招投标工作中
的三权加强标后的管理,制定集团公司招投标标
后管理实施细等。
  后工作
  重视审计成的运用,把化审计成运用作为
势下审计办的一项重要责任,为领导决
的作用。在审计工作实过程和审计结
中,运用内控制度审计理把加强对审计
分析研究与信息反馈作为管理与决
审计员个人工作总结 2023 2  _年我司本结构
化,公司财务管理制度也将随时作出相
在成本管理、预算、用管理等也将遇见许
,财务审计部在公司领导的确领导下,

标签: #工作总结

摘要:

审计员个人工作总结2023审计员个人工作总结2023(精选24篇)审计员个人工作总结2023篇1  根据《__有限公司内部审计制度》(_发[__年]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了__年度的内部审计工作。  一、领导重视,制度健全。【更多公文素材,微信:dadawk01】##paidbegin##  建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财...

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作者:老秘书 分类:讲话发言 价格:2稿币 属性:109 页 大小:63.65KB 格式:DOCX 时间:2025-01-06

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