审计工作总结个人

3.0 老秘书 2025-01-06 483 99+ 16.64KB 11 页 2稿币
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审计工作总结个人
审计工作总结个人(精选 3篇)
1  
审计部严格遵守国家各项法律、法规,加强企业精细化管
理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工
作计划和领导交办的审计任务,现就本年度审计工作总结
如下:
  一、完成主要工作
##paidbegin##  
并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务
收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进
行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对
审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。通过审
计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年
预算执行储备了动力。
  今年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计
任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工
程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,
做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的
系统化工程审计模式。根据集团公司要求,对工程结算超
过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公
正进行工程结算审核。
  二、主要工作体会
  在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计
部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等
业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程
给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完
成。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和
成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
  在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、
风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实
施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收
集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标
准体系,逐步构成一整有效的内部审计制度体系。
审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、
自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,
针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作
等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟
通,提出相关推荐,指导整改。
dadawk01
  、存在问题与今后
  由于目前审计部有财务审计 2人,工程审1人,
于应付近__公司财务收支与年度预算审计等及超多基
建项目施工预、结算审计,审计力量难精细到效益审计
职责审计、内控审等中,对集团管理精细化的
力量有。集团公司基建流程不完善,存在基建单位与
使单位沟通不足,流程不完善、施工、超预算、结
算不清晰等现
  今后,提高应用潜
针对集团公司审计人员与借调审人员是从财务转岗而
来,审计,审计、审计沟通等
所欠缺,审计人员一市内审
会内的企业与交流,在实
用心探索懈学习,提高
力,为集团审计工作发展积攒力量。
  今年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服
困难并内审工作目前仍局限与财务、工
程审计,管理入不多,内审监督的深度与广
加强,根据审计工作发展,完善审计
方法,审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督
管理方面发挥应有作

标签: #工作总结

摘要:

审计工作总结个人审计工作总结个人(精选3篇)审计工作总结个人篇1  今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就本年度审计工作总结如下:  一、完成主要工作##paidbegin##  预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了...

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作者:老秘书 分类:讲话发言 价格:2稿币 属性:11 页 大小:16.64KB 格式:DOCX 时间:2025-01-06

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