审计工作个人年度总结

3.0 老秘书 2025-01-06 483 99+ 16.74KB 13 页 2稿币
侵权投诉
审计工作个人年度总结
审计工作个人年度总结(精选 3篇)
审计工作个人年度总结 篇 1  回顾 20xx 的工作,对照公
司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了
自己的职责。现将主要情况小结如下:
  一、概况
##paidbegin##  我是在 20xx 8月份进AA 公司从事
务审作,在事从事审计。自 AA
公司内审部成立以来,截止目前共开展了 9个项目的审计工
分别621
专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项
目,我参与了其余 7个项目的全程审计。
  二、具体工作
  1、开展内贸业务部审计 2项,分别对 BB C部门开展
BB”BB
存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为
全面的了解和检查。对于该项目,我们重点审计了合同管
理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后
提出相关建议 10 余条。②在对“C部门”进行审计时,我
们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接
按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报
率等。审计中我们对 C部门焦炭业务因补水方式差异进行了
测试,发现因补水计算方法的问题影响 C20xx 年度利
XX 余万,并从公司管理的角度提出了相关建议。【更多
公文素材, 微信:dadawk01
  2展外务部4,分对进C
进出口 D部、进出口 E部及进出口 F部的审计。我参与了进
出口 E部及进出口 F部的审计。在审计进出口部门时,发现
由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据
而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依
据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重
视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在
出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证
部和会计部协商提出相应的改进措施。
  3、开展对公司职能部门的审计 2项,分别是对办公室
GG 部的审计。通过对办公室的审计,我们发现办公司目
前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下公司资
)的管理上存在。审计后,结合我们内审部门提出的
建议,办公室出了“关于对各分公司资产管理的
”。【更多公文素材 ,微信:dadawk01
  4与制内审及工流程于内
20xx SOP
及内务审计。为了完
审工作的开展及明确审部门工作职责,在 20xx 11
12 ,我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。
  5、参与制20xx 年度审计工作计”,并参与公司
20xx
了解了公司对于内审部的
,同时公司内审部门现阶段的工作重心应
是“事后”。该计最终确定年的审计工作
了方向,使我进一步明确年的审计务及审计
方向。
  通过上工作的开展,使循序渐进地了解并
了公司的业务作流程。同时,通过上
项目告一我发AA 公司阶段业务
部门遍存的问如:1司各务部务专
财务分报告,分报告中对往来款同时
财务数据和业务数据,并对两差异进行分我们发
现,各部门普遍存在分报告中的财务数据和业务数据
来自于财务专管员,业务数据并非是由业务人员提
是由专管员据财务数据结合了解货物出入
况及发作导致财务分报告中往来款
摘要:

审计工作个人年度总结审计工作个人年度总结(精选3篇)审计工作个人年度总结篇1  回顾20xx的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下:  一、概况##paidbegin##  我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来,截止目前共开展了9个项目的审计工作,分别是:6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余7个项目的全程审计。  二、具体工作  1、开展内贸业务部审计2项,分别对BB及C部门开展审计。①在对“B...

展开>> 收起<<
审计工作个人年度总结.docx

共13页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:文稿派尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》及《民法典》第1195条之规定,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一周内通知我们,我们会及时删除。
作者:老秘书 分类:讲话发言 价格:2稿币 属性:13 页 大小:16.74KB 格式:DOCX 时间:2025-01-06

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 13
客服
关注