公司审计整改工作实施方案

3.0 老秘书 2025-01-06 483 99+ 13.32KB 7 页 2稿币
侵权投诉
公司审计整改工作实施方案
XXX《关于进一步做好审计整改工作有关事项的
通知》、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》
要求,为进一步深入推进审计整改工作,规范生产经营活
动,提升基础管理水平,结合企业实际,制订本方案。
一、整改内容
次审整改容包20XX 20XX 20XX
XXX
查、XXX 重点审计
XXX 授权机构
税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收
支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资
购审、宣销审发现披露题,及审[
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]查中提出需要注的、管建议中提
的相关问题。
##paidbegin##二、整改标准
计发现问题的性质进行分类,各部门要逐项对照检查整改
落实情况。
税、增值税等,一律进行补缴;
一律进行收回或收取相应的资产使用费;
律调入工资列支,为职工承担建房成本费用的一律收回;
闲置的,一律进行权属办理和资产清理;
订,制度执行不到位的加强制度落实的监督检查;
限期整改,确保审计整改达到预期的效果。
三、组织领导
厂部成立审计整改工作领导小组
组长:sss
副组长:ddd f hhh
成员:财务、审计以及各相关业务部门负责人
审计整改工作的组织、协调工作,各相关业务部门指定
联络员,具体问题的整改落实工作。
四、工作安排
阶段
(一)梳理阶段420 日—610
1.财务、审计部门收集、梳理。财务部门收集梳理
20XX 年以年报审计、外部财政部门、税务部门检查中发
现的问题,方面的审计问题审计部门收集梳理,按
照发现问题的性质进行分类,按照问题点逐项分,提出
整改建议,问题解表425 日前反馈各责任部
门。
摘要:

公司审计整改工作实施方案根据XXX《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平,结合企业实际,制订本方案。一、整改内容本次审计整改的内容包括20XX年、20XX年、20XX年XXX组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、XXX重点检查)、工程项目审计(含XXX直接审计和授权审计),外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题,以及审计[内审网注:...

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作者:老秘书 分类:讲话发言 价格:2稿币 属性:7 页 大小:13.32KB 格式:DOCX 时间:2025-01-06

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